我們是供應(yīng)商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務(wù)局扣繳端中提示:“您輸入的證件號(hào) 問(wèn)
你好,一般是身份證號(hào)碼輸錯(cuò)了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發(fā)票,如何沖銷 問(wèn)
同學(xué),你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發(fā)票重新做。不需要用到以前年度損益調(diào)整科目 答
3月份工資:應(yīng)發(fā)工資:61465單位社保:30110.78元,個(gè)人 問(wèn)
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用等61465 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資61465 答
手續(xù)費(fèi)不算到成本里面嗎? 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師免征增值稅項(xiàng)目的收入,做分錄時(shí),還用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎
答: 你好!發(fā)票怎么開(kāi)的?如果是免稅字樣就不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅了
上月做賬時(shí)免征增值稅多做了0.01,這個(gè)月要怎么處理?上月做的分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 ,貸 營(yíng)業(yè)外收入 免征增值稅,多做了0.01
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減-0.01貸營(yíng)業(yè)外收入-0.01
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額1288861.82,銷項(xiàng)稅額1274954.95期末做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)1274954.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13906.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1288861.82然后再做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13906.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13906.87
答: 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。


清新 追問(wèn)
2020-06-30 07:04
QQ老師 解答
2020-06-30 07:12
清新 追問(wèn)
2020-06-30 07:13
QQ老師 解答
2020-06-30 07:31