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玲老師
職稱: 會計師
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你好,比如你6月15號申報增值稅,那么你在6月1號及以后掃描認證的發票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號用勾選發票方式認證發票的,那么可以選擇在5月份的賬里進行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
2018-06-11 20:22:39

那就需要去大廳作廢再重新申報
2019-05-15 13:46:44

你好,是的呢。。。。。。。。。。
2018-06-11 11:00:20

在跨月再紅沖認證的專票中,如果已經抵扣了增值稅,是否會導致要補交稅款?答案是肯定的。由于專票的紅沖是增值稅補賬的原則,因此,當跨月紅沖認證的專票發生了增值稅抵扣,就應該補繳增值稅,否則將受到相關處罰。
拓展知識:
在增值稅補賬原則中,跨月再紅沖認證的專票也要遵守增值稅補賬原則。這就要求,發票紅沖之后,不但要把專票核銷金額退回給銷方,還需要將稅費補回給稅務機關,以確保納稅人的正常申報。如果納稅人未能按要求補繳增值稅,將受到相應的處罰。
2023-03-01 19:55:50

你好,當月認證,必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
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