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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-15 18:16

1、采購
借:原材料 / 庫存商品
應繳稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
2、材料領用 借:生產成本
貸:原材料
3、計提工資
借:生產成本 / 制造費用
貸:應付職工薪酬—工資
其他應付款—社保
支付時
借:應付職工薪酬—工資
貸:現金 / 銀行存款
4、發生的水電費、機物料消耗等
借:制造費用
貸:現金 / 銀行存款 / 應付賬款
5、計提折舊
借:制造費用 (車間用)
管理費用 (管理部門使用)
營業費用 (銷售部門使用)
貸:累計折舊
6、月末,結轉制造費用
制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或實做工時或機器工時 某產品制造費用分配率 = 該產品消耗材料 / 本期材料消耗總額 某產品應分攤的制造費用 = 該產品制造費用分配率 × 本期制造費用總額
借:生產成本
貸:制造費用
7、月末,結轉完工入庫產品
借:庫存商品
貸:生產成本
8、銷售
借:庫存現金 / 銀行存款 / 應收賬款
貸:主營業務收入
應繳稅費—應交增值稅(銷項稅額)
9、結轉已銷產品的生產成本,
借:主營業務成本
貸:庫存商品

笨笨的網絡 追問

2020-06-15 18:20

老師,我還想跟您請教一下每月規范的做賬流程是按照您這樣的順序做分錄嗎?

樸老師 解答

2020-06-15 18:28

對的,就是這個流程來做的

笨笨的網絡 追問

2020-06-15 18:33

謝謝老師,請問計提的廠租水電費怎么分配到管理費用和制造費用中呢?也沒有收到發票是計入其他應付款嗎?

樸老師 解答

2020-06-15 18:38

分開就可以了
借管理費用
借制造費用
貸現金/銀行

笨笨的網絡 追問

2020-06-15 18:39

老師,廠租水電按照什么比例進行分攤啊!

樸老師 解答

2020-06-15 18:47

可以按照人員數量分攤,一般車間的人比辦公室的好很多

樸老師 解答

2020-06-15 18:47

一般車間的人比辦公室的多很多

笨笨的網絡 追問

2020-06-15 18:55

好的!請問當月要計提哪些稅金

樸老師 解答

2020-06-15 19:01

增值稅和附加稅印花稅所得稅

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