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笨笨的網絡
于2020-06-15 17:10 發布 ??1341次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-15 18:16
1、采購借:原材料 / 庫存商品應繳稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款2、材料領用 借:生產成本貸:原材料3、計提工資借:生產成本 / 制造費用貸:應付職工薪酬—工資其他應付款—社保支付時借:應付職工薪酬—工資貸:現金 / 銀行存款4、發生的水電費、機物料消耗等借:制造費用貸:現金 / 銀行存款 / 應付賬款5、計提折舊借:制造費用 (車間用)管理費用 (管理部門使用)營業費用 (銷售部門使用)貸:累計折舊6、月末,結轉制造費用制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或實做工時或機器工時 某產品制造費用分配率 = 該產品消耗材料 / 本期材料消耗總額 某產品應分攤的制造費用 = 該產品制造費用分配率 × 本期制造費用總額借:生產成本貸:制造費用7、月末,結轉完工入庫產品借:庫存商品貸:生產成本8、銷售借:庫存現金 / 銀行存款 / 應收賬款貸:主營業務收入應繳稅費—應交增值稅(銷項稅額)9、結轉已銷產品的生產成本,借:主營業務成本貸:庫存商品
笨笨的網絡 追問
2020-06-15 18:20
老師,我還想跟您請教一下每月規范的做賬流程是按照您這樣的順序做分錄嗎?
樸老師 解答
2020-06-15 18:28
對的,就是這個流程來做的
2020-06-15 18:33
謝謝老師,請問計提的廠租水電費怎么分配到管理費用和制造費用中呢?也沒有收到發票是計入其他應付款嗎?
2020-06-15 18:38
分開就可以了借管理費用借制造費用貸現金/銀行
2020-06-15 18:39
老師,廠租水電按照什么比例進行分攤啊!
2020-06-15 18:47
可以按照人員數量分攤,一般車間的人比辦公室的好很多
一般車間的人比辦公室的多很多
2020-06-15 18:55
好的!請問當月要計提哪些稅金
2020-06-15 19:01
增值稅和附加稅印花稅所得稅
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458521 個
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2020-06-15 18:20
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2020-06-15 18:28
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2020-06-15 18:33
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2020-06-15 18:38
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2020-06-15 18:47
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2020-06-15 18:47
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2020-06-15 18:55
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2020-06-15 19:01