如果賬上有一筆應付款100 做營業外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業所得稅 答
調整待抵扣(未抵扣)進項轉出時,會計分錄是借: 應交— 問
退貨才需要轉出庫存商品 答
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
請問老師,小規模納稅人的超市銷售大米、雜糧是否 問
你好,批發零售環節,不享受免稅 答
老師您好 學堂有講銀行各種付款方式的課嗎? 問
您好,這個課程的事要問下客服,是他們負責這塊 答

老師,如果資產負債表里的應付職工薪酬有0.3元的余額,可以結轉到主營業務收入嗎?
答: 您好!不可以。您應該找出這個0.3是怎么來的,然后根據原因來做。是多計提了,少發了還是其他原因
1.資產負債表,4—.6月業務:營業收入4500元,職工薪酬5900元。1-3月業務:營業收入:0月職工薪酬7400元,實收資本10000元,表格填寫正確嗎?
答: 不正確,最明顯的就是你實收資本10000元,沒有在所有者權益實收資本那填。出報表,要嚴格按照期末各科目的數據填。所以你要先出憑證。負債和所有者權益總計=負債合計%2B所有者權益合計,有公式在那,不是直接填一個和資產相等的數據上去。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位是建筑勞務公司,收入和成本分錄如下:按開票金額收入做賬借:應收賬款 貸:應交稅金一應交增值 銷項稅額 主營業務收入一勞務收入 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬月末結轉借:主營業務成本 貸:勞務成本到了年終工程末結束,工程款末收到,資產負債表應付職工薪酬余額太大,應該怎么調整?
答: 應付職工薪酬是實際未發放的金額嗎?還是有虛增的?

