
多交了增值稅,進(jìn)項(xiàng)填寫時(shí)寫少了,本月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要怎么做賬呢?
答: 你這個(gè)沒有認(rèn)證吧,這個(gè)做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)
這個(gè)月有3000留底進(jìn)項(xiàng)稅,不用交增值稅,增值稅的報(bào)表我還需要填寫什么數(shù)據(jù)嗎??
答: 你好,如果只有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,這2個(gè)數(shù)據(jù)填好其他就不用填了,留底稅額會(huì)自動(dòng)算出來的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問,11月做了退稅勾選的進(jìn)項(xiàng),還需要在增值稅報(bào)表中填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?如需要具體在那個(gè)表哪一行?
答: 你好,你是商貿(mào)的嗎
嵌入式軟件軟硬件分開開票了,進(jìn)項(xiàng)有公共部分需要分?jǐn)偅菆?bào)增值稅的時(shí)候要填寫到一般項(xiàng)目還是即征即退項(xiàng)目
之前因?yàn)槭禽o導(dǎo)期,本期增值稅進(jìn)項(xiàng)一直對比不通過,咨詢稅局填寫的也沒錯(cuò),然后不小心點(diǎn)了對比異常轉(zhuǎn)辦,能不能大廳直接撤銷
貿(mào)易公司進(jìn)項(xiàng)退稅已經(jīng)勾選,請問增值稅報(bào)表,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要不要填寫,填在哪里。


F w 追問
2020-05-21 17:46
maize老師 解答
2020-05-21 17:52