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張芹
于2020-05-09 10:43 發布 ??714次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-09 10:44
你好,借;銀行存款,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)是的,無票銷售需要正常納稅的
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老師,我們的客戶不想要發票,但是要把錢收到公戶里,我賬應該怎么做,是做未開票銷售,仍然交稅嗎
答: 你好,借;銀行存款,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 是的,無票銷售需要正常納稅的
購貨方收到發票不抵扣,跨月沖紅,銷售方開票當月是正常交稅嗎?
答: 你好 是的 正常交稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售方收到購貨方的銷售發票怎么辦
答: 認證抵扣,做出對應的賬務處理
如果先開銷售發票,后面再收到進貨發票,會有涉稅風險嗎
討論
老師,我收到的上家開的發票沒有規格型號,這樣也可以是吧?哪我開銷售發票出去必須開規格型號嘛?謝謝老師了
企業沒收到的銷售收入掛在應收賬款,沒開發票,確認銷售收入,需要馬上交增值稅,還是等收到貨款,開發票后再交增值稅
一般納稅人,11月購貨款(發票已收)、銷售款(12月開發票)都已收到,采購, 借:庫存商品 10000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款10000銷售 未收到發票:借:銀行存款 20000 貸:應收賬款 20000銷售 收到發票,借:應收賬款 20000貸:主營業務收入 17400 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)2600
9月銷售未收到款,未開發票,如何交稅
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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