
我們是小規模,填所得稅年報的時候,招待費是1763,我在賬載金額上填寫1763,保存成功。主表顯示調增1763,是這樣嗎,謝謝老師。
答: 你這個沒有收入嗎,沒有收入那是全額調增了
小規模納稅人,上年度虧損,年報企業所得稅業務招待費等還用計算扣繳比例嗎?
答: 你好,業務招待費只要是有發生,就需要計算扣除金額的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅年報,我公司業務招待費1050,調增420元,請問調增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的5%交稅?
答: 你好,同學。調增之后,計算出應納稅所得額之后,是按照應納稅所得額乘以稅率計算企業所得稅的。

