
老師 員工來報通行費電子發票專票如果做賬 假如金額80 是借:管理費用-差旅費 80 貸:其他應付款 80
答: 你好,通行費電子發票要勾選認證,可以抵扣的。借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數,貸方是正數,金額都不相等的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整


長情的柚子 追問
2020-05-07 12:07
汪晨老師 解答
2020-05-07 13:41