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原來的我
于2020-04-30 09:48 發布 ??713次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-04-30 09:49
你好!是什么業務的加計抵減呢
原來的我 追問
2020-04-30 10:43
技術服務
蔣飛老師 解答
2020-04-30 10:46
借:應交稅費…應交增值稅(進項稅額)貸:以前年度損益調整(去年12月)管理費用…技術服務費(今年3月)
2020-04-30 10:48
還是等錢到帳,在做分錄呢
2020-04-30 10:50
收錢借銀行存款貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
加計提減政策,去年可以享受,我沒享受,所以又重新去了稅務所補報了加計提減,所以銀退回來的話,我要怎么做分錄呢
2020-04-30 10:53
我可不可以直接做,借銀行存款,貸其他收益呢
2020-04-30 10:54
你好!可以的
2020-04-30 10:56
那我帳不用去改了吧,如果錢收到直接做到四月
2020-04-30 10:57
其他收益這個科目沒有,我放到營業外收入,也可以的吧
2020-04-30 11:19
是的。可以的。
謝謝老師
2020-04-30 11:26
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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