
老師 我有一筆50000的費用,是2019年的費用,但是19年已經結賬了,2020年1月份才收到發票,我要怎么做分錄呢?
答: 你好 借;以前年度損益調整,貸;銀行存款等科目 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
在計提合同費用時沒有算稅款,現在對方把發票給開具過來了,要做賬對方開的是專票怎么做分錄呢?
答: 您好,就是您已經先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對紅沖了,然后再安發票的金額入賬,已經結轉成本,有差額的,那就需要結轉補結轉成本或沖減多結轉的成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問 年度賬已結 跨年的費用發票 專票 怎樣做賬 分錄
答: 具體是什么業務的發票?19年是否做預提的分錄呢?


秋米 追問
2020-04-29 17:36
鄒老師 解答
2020-04-29 17:37