
老師,我們公司的企業所得稅是事務所的人在做,今天看了我公司2019年的憑證說這筆32650元(應付未付6月份部分工資)的金額要調,我之前把工資做到管理費用跟研發費用里的,麻煩老師給看下這個寫分錄。
答: 直接調增就可以了
研發費用一開始入賬就:管理費用-研發費用-明細科目,這樣可以在申報年度企業所得稅的時候加計扣除嗎?
答: 建議你修改下,改研發支出一級科目,或者問下你稅務局
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業所得稅匯繳的時候,這個費用管理費用福利費是不是要調增,第二就是這個房屋發生的物管費,物業給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?
答: 老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業所得稅匯繳的時候,這個費用管理費用福利費是不是要調增是需要納稅調增,第二就是這個房屋發生的物管費,物業給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?你們要是一般納稅人是可以抵扣


四葉草 追問
2020-04-13 17:38
四葉草 追問
2020-04-13 17:39
四葉草 追問
2020-04-13 17:40
樸老師 解答
2020-04-13 17:44