
公司主營業務是做軟件銷售的,但是發票幾乎都是在年底時統一開具,平時也沒讓供應商開票,導致年底不夠進項票該怎么處理?平時沒開票也沒抵扣進項,年底大量開票才抵扣進項,怎么做比較合理,開具的發票都是真實發生的,只是開票都是年底再開,做賬和報稅怎么處理比較好?
答: 你好!平時取得發票就認證抵扣留底以后月份
公司賣門窗和淋浴房的,好幾年了供應商沒有發票給我們,我們讓他們補開給我們了,但是開了好多淋浴房的發票來,但是我們現在主營業務是銷售門窗,淋浴房只是偶爾銷售,銷售門窗的多,所有的發票可以開門窗嗎,還是必須對應開淋浴房的發票?
答: 你好,只能對應的成本來結轉,你之前沒有發票結轉了成本嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本應支付供應商1000 為了多得進項 讓供應商開1200 賬務 借 主營成本1000進項 貸 應付還是 借主營成本1000 管理費用200 進項 貸應付
答: 找物流開車送貨 支付物流費用


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2020-04-09 22:00
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