
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅抵錯,這個月做更正申報,然后補(bǔ)稅,這筆分錄怎么做?
答: 借未交增值稅 貸銀行,
當(dāng)月產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,次月進(jìn)行申報,請問進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)的分錄怎么寫?應(yīng)該記在幾月?
答: 你好,在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)的分錄 如果是產(chǎn)生增值稅應(yīng)納稅額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問我前期有留抵,上月有認(rèn)證的數(shù)據(jù),但上月沒有銷售項(xiàng),我想把所有的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,還有申報填什么表
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出干嘛 繼續(xù)留抵啊 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出說的是不允許抵扣的
#提問#老師,進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月加計(jì)抵減10%,但是次月才申報這10%,繳稅時才直接扣減這部分稅額,分錄是當(dāng)月記還是次月記,怎么做賬呢
我的意思是當(dāng)月收到一張專票沒認(rèn)證,那未認(rèn)證分錄怎么做,那不可能稅額記進(jìn)項(xiàng)稅額吧?那跟申報表不一致的,
8月帳務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅比申報進(jìn)項(xiàng)稅少了0.07 調(diào)整分錄怎么寫?
老板贈送出去兩件商品,之前有進(jìn)項(xiàng)票,贈品視同銷售,分錄怎么做?同時申報時候填在未開票收入里還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?


maize老師 解答
2020-04-01 17:22
小莫 追問
2020-04-01 17:27
maize老師 解答
2020-04-01 17:31