
19年暫估庫存商品一批,且結轉了成本,20年庫存商品的票到了,請問怎么做賬務處理,會計分錄是怎么的
答: 你好,把暫估憑證全部紅沖,然后按照收到的發(fā)票金額重新入賬
餐廳庫存商品從入庫→銷售→結轉成本賬務處理分錄
答: 您好 購入的時候 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 銷售的時候 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
聯(lián)營分成賬務處理月底出賬時如何做營業(yè)收入與結轉成本的會計分錄(不涉及庫存商品)
答: 根據(jù)實際的借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入;借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款


小桃兒 追問
2020-04-01 10:17
何老師 解答
2020-04-01 10:22
小桃兒 追問
2020-04-01 10:29
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2020-04-01 11:09
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2020-04-01 11:16