
老師,去年12月未計(jì)提營業(yè)稅金及附加,營業(yè)利潤少減了這筆金額,記賬今年一月才補(bǔ)記的,去年利潤為負(fù)數(shù),所得稅清算時我該怎么做
答: 您好 所得稅匯算清繳應(yīng)該納稅調(diào)減
請問老師,匯算清繳A100000表單中,第三欄稅金及附加是填哪些數(shù)?只填營業(yè)稅金及附加還是營業(yè)稅金及附加+增值稅+企業(yè)所得稅??
答: 你好,就是填寫你單位利潤表12月份稅金及附加本年累計(jì)的數(shù)據(jù) 不包括增值稅,企業(yè)所得稅的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月份營業(yè)稅金及附加是500元沒計(jì)提,去年12月份所得稅是交了700元,怎么樣算去年12月份多交了好多所得稅?
答: 你好,多交了500*10%


江西葉麗霞 追問
2020-03-21 15:36
bamboo老師 解答
2020-03-21 15:43
江西葉麗霞 追問
2020-03-22 08:07
bamboo老師 解答
2020-03-22 09:31
江西葉麗霞 追問
2020-03-22 10:11
bamboo老師 解答
2020-03-22 10:18