我們單位之前內(nèi)賬都沒怎么做,外賬請外面的會計做的 現(xiàn)在我接過來了 老板的意思是要把內(nèi)外賬合在一起做一套賬,情況就是要把應(yīng)收應(yīng)付和存款這塊按照實際的做 我要怎么來做呢?而且相當(dāng)于是要另外建一個賬套,把內(nèi)外合在一起 還是帶進(jìn)銷存的那種?? 現(xiàn)在得調(diào)整 ,這個怎么調(diào)呢
隔壁王老二
于2020-03-13 13:51 發(fā)布 ??1411次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-13 14:02
你好
之前你們做了內(nèi)帳不做外帳的嗎
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你好
之前你們做了內(nèi)帳不做外帳的嗎
2020-03-13 14:02:17

你好,你需要查一下具體的什么原因。應(yīng)收應(yīng)付這些往來科目不一致的,和對方企業(yè)核對對賬,查一下明細(xì)。
2022-04-01 08:14:54

您好,供應(yīng)商發(fā)了101個,當(dāng)時入庫的時候按101個入賬即可,需要紅沖那個100個,再按101個入庫。
2017-09-07 23:38:01

你好 你沖上年分錄 借應(yīng)收賬款貸銀行存款 再做 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2019-08-05 18:48:09

存貨是否有實物 有就處理掉
應(yīng)收和應(yīng)付是否真實 不真實的均計入營業(yè)外收入或支出里面
2019-08-16 09:53:05
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