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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-08 20:19

你好,辦公家具和掃碼機以前是做固定資產核算,是么?

小白 追問

2020-03-08 20:51

沒有做固定資產所以沒有折舊,我現在處理的話怎么賬務處理?老師?

立紅老師 解答

2020-03-08 20:55

你好,就是說賬上沒有這些東西?
如果沒有東西,現在出售了,那么收的款項計入營業外收入
借:銀行存款等
貸:營業外收入

小白 追問

2020-03-08 21:30

那后面可要付什么東西做憑證!還有匯算清繳可需要注意什么?

立紅老師 解答

2020-03-08 21:39

你好,如果不開發票,就是收款收據,我們計入營業外收入需要交所得稅,匯算時不需要再調整

小白 追問

2020-03-08 21:43

老師,如果是股東撤資,這些東西給股東!因為之前股東有投資款掛的其他應付款!沖減其他應付款的話!我后面寫個情況說明做附件可以么?

立紅老師 解答

2020-03-08 22:05

你好,可以,是可以的。

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相關問題討論
你好,辦公家具和掃碼機以前是做固定資產核算,是么?
2020-03-08 20:19:33
同學,你好,做固定資產處置處理,借:固定資產清理 累計折舊 貸:銀行存款 , 收到錢時:借:銀行存款 貸:固定資產清理 借:固定資產清理,貸:應交稅費-增值稅-銷項 結轉固定資產清理損益 : 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 附件:固定資產處置審批單、銷售的單據
2020-03-08 19:07:23
你好 借 管理費用, 320000*10% 主營業務成本,*90%? 貸累計折舊??
2022-11-14 10:57:57
同學,你好。 公立醫院購入固定資產賬務處理 1. 收到或新增工程時 借: 固定資產 或在建工程 貸:待沖基金 2. 以財政資金支付購買設備 借:財政項目補助支出 貸: 零余額賬戶用款額度 3.月末結轉 借:本期結余 貸 :財政項目補助支出 新增設備當月不計提折舊,次月計提折舊 計提固定資產折舊時相對應確認收入: 借:管理費用等; 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:營業外收入
2020-07-15 16:45:58
你這個金額多大,實務中一般是不超過5000才直接做費用,
2020-01-14 11:05:12
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