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GZY
于2020-02-27 16:09 發布 ??1032次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-02-27 16:10
你好 借管理費用或者銷售費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
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老師:由于招待費、進項稅不能抵扣,但我已抵扣做賬。現在進項稅轉出,請問怎么做分錄?
答: 你好 借管理費用或者銷售費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
由于福利費進項稅不能抵扣,現在將進項稅額轉出,請問分錄怎么做?
答: 你好,借 管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
招待費的發票抵扣了,現在要進項稅額轉出,分錄怎么做
答: 借;管理費用等科目 貸;應交稅費(進項稅額轉出)
已經抵扣了的不能抵扣蔬菜免稅1萬進項稅,現在做進項轉出,分錄怎么做呢?
討論
老師,請問18年發生的用于招待的住宿費進項稅額在18年進行了抵扣,現在發現不能抵扣需轉出,賬務上應該怎么處理?
你好,請問我九月份有一筆業務招待費專票,進項稅額抵扣了,但是實際是不能抵扣的。所以,我這個月要把進項稅額轉出來,請問,這筆分錄怎么做?上個月是借:管理費用—業務招待費 進項稅貸:銀行存款這筆進項稅是不能用的,請問,怎么做?謝謝。
如果抵扣的住宿票屬于招待費,進項稅額轉出的分錄怎么做?
老師,麻煩問一下,18進項發票有不能抵扣的,但已經抵扣了,進賬稅額需要轉出我怎么做分錄啊?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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