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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-07 09:56

借:以前年度損益調整
   貸:現金等科目

嬌氣的黃豆 追問

2020-02-07 10:04

月末結轉時 借 利潤分配 未分配利潤  貸 以前年度損益調整  對不?

紫藤老師 解答

2020-02-07 10:04

對的,你的理解是正確的

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相關問題討論
你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預付10萬時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉讓相關手續完: 借:無形資產 500 貸:預付賬款 10 貸:其他應付款 490 以后每期付款時再沖減其他應付款
2018-12-14 22:22:04
你好,費用發票一般不暫估,除非是房租這類長期需要攤銷的費用,其他一般是收到發票的時候再確認費用
2018-10-19 14:43:19
借;以前年度損益調整 18000 貸;庫存現金等科目
2017-01-11 15:18:14
你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
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