
你好,老師,請問一下,我公司19年收到一張開錯費用發票,現在2020年退回重新開具正確發票。那會計分錄是怎么做
答: 你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發票做分錄就行了
我公司現在先預付了10萬元,購買專利,次月辦理轉讓,價值500萬,之后提供了10萬的費用發票這500萬已經預付了10萬,但是后期才給的發票500萬我們分期付款,然后分期給我們提供發票這個怎么做會計分錄呢,有點不清楚
答: 預付10萬時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉讓相關手續完: 借:無形資產 500 貸:預付賬款 10 貸:其他應付款 490 以后每期付款時再沖減其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
最后一個季度把一張費用發票上的金額20000看成2000入賬了,次年會計分錄怎么做?
答: 借;以前年度損益調整 18000 貸;庫存現金等科目


嬌氣的黃豆 追問
2020-02-07 10:04
紫藤老師 解答
2020-02-07 10:04