
11月勾選認證,只銷售了軟件。12月更正了申報表,有部分不能歸屬到軟件的進項稅留抵了。請問會計上怎么處理?申報表更正后,會計分錄是沖紅,正確分錄,重復征稅掛了其他應收款。對嗎?
答: 你好,同學。 對的,這個是要退回的,處理是對的
單位為個人繳納的社保費怎么記會計分錄?應該計入其他應付款,還是其他應收款?有區別嗎?
答: 你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,當其他應收款和其他應付款為同一人時,科目如何對沖,會計分錄怎么做?求指點,謝謝!
答: 您好: 一般情況下不建議對沖,一個客商即有應收又有應付應分別核算的。 如果與對方協商可以對沖分錄為: 借:其他應付款-XXX 貸:其他應收款-XXX


小多多?? ?? 追問
2020-01-14 15:33
陳詩晗老師 解答
2020-01-14 15:39
小多多?? ?? 追問
2020-01-14 15:43
陳詩晗老師 解答
2020-01-14 15:44
小多多?? ?? 追問
2020-01-14 15:47
陳詩晗老師 解答
2020-01-14 15:48