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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-09 11:13

你好,可以根據您的交稅收入和免稅收入的比例來計算可以抵扣的進項稅額
比如總進項稅是100,交稅收入200,免稅收入是300,那么可以抵扣的增值稅=100*200/(200+300)

一粒沙 追問

2020-01-09 12:10

老師,對于三北供熱企業來說,供暖期是2019年11月至2020年03月。那么,如果是2019年11月之前形成的留底進項稅額,到了供暖期間,要不要劃分轉出和不轉出?

立紅老師 解答

2020-01-09 12:17

你好,是需要劃分和轉出的。

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相關問題討論
不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的,進項稅不用轉出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進項稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學你好!這個是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同學。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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