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鹿山歲
于2020-01-03 14:18 發布 ??720次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-03 14:20
借應收賬款 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數
鹿山歲 追問
2020-01-03 14:23
好的 謝謝老師
maize老師 解答
2020-01-03 14:30
好,我這邊先結束了,我回復別的學員了
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老師,負數發票需要做賬嗎?謝謝老師
答: 你好 需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的
老師,上個月開錯了一張發票,這個月開了負數發票。然后又開了張正確的發票。這要怎么做賬
答: 負數發票沖減收入及銷項稅,正確發票確認收入及銷項稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨月開了一張負數發票,如何做賬?
答: 你好 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
老師 我有一份負數發票 怎么做賬
討論
老師,問下負數發票怎么做賬?
開負數發票怎么做賬
我這個月開了兩張負數發票。怎么做賬呢
開了負數發票,請問如何做賬
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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鹿山歲 追問
2020-01-03 14:23
maize老師 解答
2020-01-03 14:30