
老師,您好,我想問一下,我十二月份開出了一張發票,到大廳作廢了,這個月申報的時候,我應不應該把這張發票的金額申報了?
答: 你好,作廢的發票不屬于收入,不需要并入收入申報增值稅的
我開的是專票,開出發票發現有錯誤,所以在家作廢不了,只能到大廳,這張有稅額,得走退稅,但我不確定我這個月申報的時候需要把這張發票的數額申報嗎?
答: 您好,小規模代開的專票嗎?那可以直接退稅就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我的航天開票系統里面的當月開票金額匯總里面怎么包括了作廢的金額呢?我實際申報的時候還是得減掉作廢的金額唄。
答: 你好,是的,需要減去作廢的金額申報的

