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心安i
于2019-12-10 17:57 發布 ??1931次瀏覽
五條悟老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-12-10 17:58
你好,這個一般是不可以的。
心安i 追問
2019-12-10 18:00
我公司在這個月發現去年有一成本票金額錯誤,少記了13萬,這個不可以嗎
五條悟老師 解答
2019-12-10 21:43
您好,這個你要和專管員說明情況的,看那邊處理是什么。
微信里點“發現”,掃一下
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收入-成本-費用-稅=利潤 利潤*25%=企業所得稅 企業所得稅費用不是損益類科目嗎?哪么收入-成本-費用-稅 =利潤 這稅可包括企業所得稅費用呢?
答: 這個是不包含企業所得稅的。
老師,我想問下今年的成本票和費用票可以放進明年抵企業所得稅嗎
答: 你好,這個一般是不可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得申報表的營業成本包括所得稅費用嗎?
答: 你好! 不包括的,包括主營業務成本和其他業務成本,也不包括期間費用(管理費用銷售費用財務費用)
如果2021年11月收款并開票100萬,但成本費用主要發生在2022年,預估是要90萬,只有10萬利潤。這種情況,2021年的企業所得稅一定要先交掉嗎?有沒有什么辦法可以延到2022年一起核算利潤再繳。
討論
老師,企業所得稅成本費用有幾項要調增,寫在扣除類調整項目-其他嗎
老師,比如本期的成本高,不用交企業所得稅,可以把余下的成本費用 在轉到下季度嗎?這樣留抵可以留多長時間?
清繳匯算了,現在發現有未開票的成本費用票,已經記入成本了,企業所得稅時未扣除怎么辦呀
老師,我有一個公司先預收了2019年1-12月租金,但是成本費用實際只有1-3月的,造成一季度利潤額過大,需交企業所得稅,我收到租金應怎樣做帳才合理呢?
五條悟老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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心安i 追問
2019-12-10 18:00
五條悟老師 解答
2019-12-10 21:43