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唯一
于2019-12-02 16:41 發布 ??799次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-02 16:41
你好 開票日期是什么時候的
唯一 追問
2019-12-02 16:49
剛剛補開回來的,開票日期是20191128
2019-12-02 16:53
我們當時都是公對公回款的,以前沒有人跟進,付了款沒有開發票,十月份對賬發現有一家有部分沒開發票,和供應商對賬后發現確實沒開,十一月28號給補開了,但稅率是當時的業務期間的17%的稅率,我現在不知道這部分增值稅可不可以正常抵扣
meizi老師 解答
2019-12-02 17:03
你好 那可以抵扣的 你們認證就可以抵扣的
微信里點“發現”,掃一下
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老師,我們財務對賬時發現有個供應商以前年度還差我們發票,與對到對賬后給我們補開了,稅率17的發票,我們現在可以正常抵扣這部分的增值稅嗎
答: 你好 開票日期是什么時候的
以前年度的商品退貨我們購買方現在怎么做賬,發票沖紅是前幾年的,供應商現在才把發票拿給我們
答: 你好,借;應付賬款等科目 貸;庫存商品 應交稅費(進項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅發票平臺在哪下載以前年度已抵扣發票和未抵扣發票?以前年度可以下載幾年?
答: 你好,在發票勾選認證平臺的抵扣統計查詢一下的呢
建筑服務,發現以前年度增值稅進項重復抵扣了一張發票怎么辦
討論
老師您好 我公司19年因為操作失誤多抵扣進項,22年進行了罰款,怎么做賬呢?可以借:以前年度損益,貸:增值稅檢查調整 再轉到未交稅費進行支付嗎
以發現有以前年度未入賬的增值稅進項發票,現在要做認證抵扣,怎么入賬?
老師,應交稅金幾年前做賬的時候做了一筆應交增值稅-待抵扣進項稅,一直掛著,到現在也沒轉出到進項,造成應交增值稅借方有余額,請問可以通過以前年度損益把它轉出來嗎?
老師好,以前年度付款給供應商,對方沒有開發票,怎樣處理?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-12-02 16:49
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meizi老師 解答
2019-12-02 17:03