
收到一張銷售方紅字發票對應賬里做入進項紅字 在填寫申報表時 報一窗式比對不符提示要在進項稅轉出欄的紅字專用發票信息表注明的進項稅額處填入對應的稅額本身附列資料二的匯總里面已經包含進項紅字了 這樣的話造成主表中期末留抵額 多減了一次紅字稅額如何處理
答: 那就是稅務已減除這個紅字進項稅,你附表二不填進項稅轉出試試
紅字專用發票信息表注明的進項稅額,是什么意思,為什么是紅字發票做進項轉出
答: 不抵扣稅金,因為會有正的稅票開出,不轉出就抵重了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,已經做賬的專用發票,現在對方公司又開了紅字發票,我們做賬時紅沖當時的進項稅呢還是做進項稅轉出?
答: 你好,可以直接紅沖原來的分錄,在申報表中要做進項稅額轉出
老師,我們這個月稅務報表上(表二)有進項稅額轉出額,具體顯示有紅字專用發票信息表注明的進項稅額1000多塊錢怎么回事,但是沒有收到供貨方給我們的紅字發票
9月收到一張紅字發票,報增值稅報表時,要在附表二,進項稅額轉出額,紅字專用發票信息表注明的進項稅額處填寫稅額就可以了嗎?我是購買方。

