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山楂欠
于2019-11-27 17:20 發布 ??1209次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-11-27 17:23
你好,你是說發票開具內容嗎?
山楂欠 追問
2019-11-28 09:51
老師我不也問了這個問題嗎?我就是不知道,才問的
2019-11-28 10:42
是的,老師上面理解錯了
小惑老師 解答
2019-11-28 12:35
發票還是全額開具,申報時差額申報
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對于建筑行業已申報營業稅未開票的收入補開增值稅發票后,如何填報增值稅申報表
答: 填列負值未開票收入抵消開票收入免稅處理
這個建筑行業小規模納稅人怎申報增值稅,怎么填寫增值稅申報表
答: 你好,收入按征收率計算繳納增值稅,支付的成本不可以抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅普通發票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發票后,增值稅申報表怎么填呢?
討論
開具增值稅普通發票怎么填申報表
小規模銷售開出的普通發票和增值稅專用發票都要填寫到增值稅納稅申報表里進行申報嗎
通行費增值稅電子普通發票在填列增值稅納稅申報表的附表1時填在專用發票欄還是其他發票欄?通行費增值稅電子普通發票需要認證嗎?
建筑服務填了預交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數據
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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山楂欠 追問
2019-11-28 09:51
山楂欠 追問
2019-11-28 10:42
小惑老師 解答
2019-11-28 12:35