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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-15 23:17

你這個稅款是根據你當期經營數據計算來的。你要看你當期數據和之前有何區別。

活潑的柜子 追問

2019-11-15 23:19

區別不大啊,都是三千左右的工資水平。我們當地的工資水平。

活潑的柜子 追問

2019-11-15 23:22

出來個這個,麻煩老師給看一下

活潑的柜子 追問

2019-11-15 23:25

我們都是小本經營,就是個普通的小門店。

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 23:29

你申報的是工資所得
工資所得是根據每一月的累計金額加總計算應納稅所得額
你這里的累計收入-扣除項后
你確實有應該繳納的稅

活潑的柜子 追問

2019-11-15 23:35

扣除項是哪些啊,是我之前申報哪里出錯了嘛?

活潑的柜子 追問

2019-11-15 23:39

老師給看一下,這是我們一年的申報明細、哪里不對啊

陳詩晗老師 解答

2019-11-15 23:45

你這個月免稅收入3000是什么
你之所以有稅是你累加收入-累計扣除,有繳納稅的金額

活潑的柜子 追問

2019-11-15 23:50

本期收入和本期免稅收入不都是填一樣的金額嗎?您問的是1月份填的那個免稅收入3000吧?

活潑的柜子 追問

2019-11-15 23:52

這個月我剛剛申報上了,本期收入填的1000,本期免稅收入那一欄也填的1000.應納稅款還是303.

陳詩晗老師 解答

2019-11-16 09:23

你看你下面有一個合計
合計里面的用收入18100,你合計欄扣除后,應納稅所得額就是需要繳納稅的喔

活潑的柜子 追問

2019-11-16 10:36

哦哦,是不之前的金額填多了啊,怎么之前那幾個月都沒出來稅款啊?

活潑的柜子 追問

2019-11-16 10:38

本期免稅收入那一欄也得填吧?

陳詩晗老師 解答

2019-11-16 10:39

你現在本期0申報處理
你再看看

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,退回的時候負數填寫就行了
2020-08-10 14:27:20
您好,增值稅申報,是先在稅控機上抄稅,再在稅務網站上填各種申報表來申報扣款。
2018-09-20 23:12:40
你申報界面截圖看下,你是不是所屬期9月,你選擇?
2019-09-17 16:46:28
25欄自動出來的 30填寫了就可以的 不需要管了
2020-01-02 15:40:20
當時已經繳納的不需要填寫,后臺有注明
2019-07-01 19:25:53
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