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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-09 11:49

你好,可以這樣處理,借:應收在院病人醫療款 貸:醫療收入。在“應收在院病人醫療款”
一、本科目核算醫院因提供醫療服務而應向住院病人收取的醫療款。
二、醫院應當按照住院病人對應收在院病人醫療款進行明細核算。
三、應收在院病人醫療款的主要賬務處理如下:
(一)發生應收住院病人醫療款時,按照應收未收金額,借記本科目,貸記“醫療收入”科目。
(二)住院病人辦理出院手續,結算醫療費時,如病人應付的醫療款金額大于其預交金額,應按病人補付金額,借記“庫存現金”、“銀行存款”等科目,按病人預交金額,借記“預收醫療款”科目,按病人應付的醫療款金額,貸記本科目;如病人應付的醫療款金額小于其預交金額,應按病人預交金額,借記“預收醫療款”科目,按病人應付的醫療款金額,貸記本科目,按退還給病人的差額,貸記“庫存現金”“銀行存款”等科目。結轉住院病人自負部分以外的應收醫療款、或結轉病人結算欠費,按應收在院病人醫療款總額中扣除病人自負部分以外的金額,或病人結算欠費金額,借記“應收醫療款”科目,貸記本科目。
四、本科目期末借方余額,反映醫院尚未結算的應收在院病人醫療款。

小太陽? 追問

2019-11-09 11:57

那你說本科目,借應收  貸醫療  ,那月底結轉的時候醫療收入結轉到本年利潤的借方,那不是說有收入就會有成本嗎,我怎么結轉成本了

小太陽? 追問

2019-11-09 12:00

我這次結轉了再院病人的藥品成本,那已經出院的住院收入的成本怎么結轉,不是起沖突了嗎?我就是轉不過來這個彎

莊老師 解答

2019-11-09 12:06

應收在院病人醫藥費,
        一、本科目核算醫院因提供醫療服務而應向住院病人收取的醫藥費。
  二、醫院向住院病人收取醫藥費時,借記本科目,貸記“醫療收入”、“藥品收入”科目。
  住院病人辦理出院手續,結算醫藥費時,借記“現金”、“銀行存款”、“預收醫療款”等科目,貸記本科目;如果住院費用大于預交金,按預交金額,借記“預收醫療款”科目,按補交金額,借記“現金”、“銀行存款”科目,補交金額不足,按欠費金額,借記“應收醫療款”科目,按發生的醫藥費總數,貸記本科目。
    三、本科目按在院病人設置明細賬。
  四、本科目期末借方余額,反映尚未辦理結算的住院病人醫藥費。 

小太陽? 追問

2019-11-09 12:07

我現在糾結的問題就是,應收在院病人醫療款這個科目月底結賬的時候,貸方醫療收入轉到本年利潤的貸方,那就是我確認了一次收入,那出院結算時病人的醫療收入,我又貸醫療收入,又轉到本年利潤的貸方,那我不是確認了兩次收入,但是實際錢并沒有那么多

莊老師 解答

2019-11-09 12:09

出院結算時病人的醫療收入,借現金,貸應收在院病人醫藥費

小太陽? 追問

2019-11-09 12:26

老師,可能我之間跟你表達的不清楚,我給你這樣說我的困擾啊,月底我做一筆分錄  借:應收在院病人醫療款  貸:醫療收入,做報表的時候,貸方的醫療收入我是不是應該結轉到本年利潤的貸方,同時確認了收入,那我是不是應該把在院病人的醫療成本一次也結轉到本年利潤的借方了?

莊老師 解答

2019-11-09 20:23

你好,月底做一筆分錄是對的, 借:應收在院病人醫療款 貸:醫療收入,然后應該同時確認了收入,最后結轉到本年利潤的貸方,也要同時結轉成本到本年利潤的借方。你看我這樣講得清楚嗎?

小太陽? 追問

2019-11-09 20:26

那成本只是包括藥品和醫護人員工資對嗎?像“床位費”、檢查費、診查費、化驗費就不用結轉成本對吧

莊老師 解答

2019-11-09 20:38

像“床位費”、檢查費、診查費、化驗費不用結轉成本
一、收入總計:財政補助收入、醫療收入、藥品收入和其他收入;
二、支出總計:醫療支出、藥品支出、財政專項支出、其他支出。

小太陽? 追問

2019-11-09 23:08

那醫院成本具體包含哪些了?

莊老師 解答

2019-11-10 07:07

你好!包括,人工費,設備,福利費,租金,醫藥成本等等

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你好,可以這樣處理,借:應收在院病人醫療款 貸:醫療收入。在“應收在院病人醫療款” 一、本科目核算醫院因提供醫療服務而應向住院病人收取的醫療款。 二、醫院應當按照住院病人對應收在院病人醫療款進行明細核算。 三、應收在院病人醫療款的主要賬務處理如下: (一)發生應收住院病人醫療款時,按照應收未收金額,借記本科目,貸記“醫療收入”科目。 (二)住院病人辦理出院手續,結算醫療費時,如病人應付的醫療款金額大于其預交金額,應按病人補付金額,借記“庫存現金”、“銀行存款”等科目,按病人預交金額,借記“預收醫療款”科目,按病人應付的醫療款金額,貸記本科目;如病人應付的醫療款金額小于其預交金額,應按病人預交金額,借記“預收醫療款”科目,按病人應付的醫療款金額,貸記本科目,按退還給病人的差額,貸記“庫存現金”“銀行存款”等科目。結轉住院病人自負部分以外的應收醫療款、或結轉病人結算欠費,按應收在院病人醫療款總額中扣除病人自負部分以外的金額,或病人結算欠費金額,借記“應收醫療款”科目,貸記本科目。 四、本科目期末借方余額,反映醫院尚未結算的應收在院病人醫療款。
2019-11-09 11:49:37
你好,可以這么做的
2020-05-26 03:02:49
你好,這是因為確認收入的時候沒有收到錢,先計入了往來,等收到的時候再從往來轉出來,確認收入和收到錢有時間差
2020-06-27 19:55:59
你好,這些是根據社保明細設置科目
2020-05-26 06:35:46
你好,同學。是不同的科目,核算范圍有區別的。應收在院醫療款提供醫療和其他服務營收的病人的總和。
2019-01-15 16:12:27
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