老師你好,9月留抵69萬進項稅,10月進項已認證40149.37,10月銷項稅是845219.47,本期該怎么做增值稅的分錄
一念
于2019-11-06 16:26 發布 ??1096次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計師
2019-11-06 16:31
結轉稅金
借:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)845219.47
貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅)40149.37
(上期留抵)應交稅金-未交增值稅 690000
(本期應交)應交稅金-未交增值稅 115070.1
相關問題討論

增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以
2019-03-18 12:16:33

你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄
銷項大于進項
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41

可以不用做賬務處理,屬于不交增值稅
2018-03-29 10:14:06

你好 需要做轉出處理的。 如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結轉到轉出未交增值稅借方放著就行了 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅 。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23

5000多的進項稅 銷項稅0 ,形成留抵, 不需要做分錄了
2019-11-05 10:05:57
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一念 追問
2019-11-06 16:47
venus老師 解答
2019-11-06 16:49