
A欠B供應(yīng)商貨款10萬,欠C供應(yīng)商10萬,B幫A轉(zhuǎn)了5萬給C公司,然后B又借了3萬給A公司采購應(yīng)急付別的貨款,這時(shí)候,A公司的出納該怎么做賬?怎么做收入支出?感覺好亂
答: 你是看A實(shí)際收的和支付的。其他的你不做處理。出納只是管錢,收錢和付錢
老師,做賬時(shí),是當(dāng)月收入減當(dāng)月支出,還是當(dāng)月收入減上月支出,比如5月收到10萬,但供應(yīng)商5月賬單到6月份才到,但5月支付4月貨款,那么是按收入減當(dāng)月實(shí)際的支付的,還是等到賬單過來,當(dāng)月減當(dāng)月
答: 您好,應(yīng)該是和收入相匹配的成本,這沒有絕對(duì)的是這月的還是上月的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月多付了一家供應(yīng)商1998的貨款,這個(gè)月又有應(yīng)付1156貨款,上個(gè)月和供應(yīng)商溝通好了下次付款的時(shí)候沖減多付的1998,這個(gè)月付款時(shí)公司出納和會(huì)計(jì)都應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 您好,不知道上月是記什么科目 借:應(yīng)付賬款 1156 貸:應(yīng)收賬款 1156 還有余額842
支付貨款,由于供貨商提供賬號(hào)有誤,導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗,這一進(jìn)一出的流水,應(yīng)該?出納還是會(huì)計(jì)做賬
老師,我想問一下,比如這個(gè)月給供應(yīng)商請(qǐng)款5萬,單也寫了5萬,但老板在單上只批了3萬,那這張單要重新寫嗎?還是出納付完后給我做賬,我再把單給他,他下月付剩下的?
有一筆報(bào)關(guān)出口貨物是直接從其他供應(yīng)商那里買了成品過來的,但是沒有開票,現(xiàn)在要做不開票收入報(bào)掉,這個(gè)該怎么做賬啊?

