
老師您好,我們是外貿出口企業,前期我們出口了一批貨物,是可以退稅的,但是由于報關單填的有誤,現在退不了稅,要改成內銷,我想問一下賬務怎么處理,我們已經申報增值稅
答: 你好,同學。 你直接是將這筆業務 作為正常的內銷收入,然后增值稅正常交納 就是了
報關單上日期是8月10日,最遲什么時候做增值稅申報這筆出口業務
答: 你好 退稅,最遲在次年4月前
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。


海霞 追問
2019-10-12 10:24
陳詩晗老師 解答
2019-10-12 10:25
海霞 追問
2019-10-12 10:27
陳詩晗老師 解答
2019-10-12 10:31
海霞 追問
2019-10-12 10:40
陳詩晗老師 解答
2019-10-12 10:41