
以前建賬時應付賬款金額錄入錯誤,跨年度如何調賬和報表
答: 如果你的應付賬款調少,就要減少資產類或增加權益類,把資產負債表做平
老師,公司期初建賬的時候應付賬款入錯了金額,那現在要怎么調賬
答: 你應付錯了,還有什么科目錯了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請教個問題,應付賬款的外幣在2018年的時候調賬沒有調原幣,只調了本位幣,導致2019年期末調匯的時候才發現,原幣余額在借方,折回本位幣接近2000萬,但是本位幣的賬面期末余額在貸方,金額是360萬,這中間的差額現在要怎么調回來?
答: 你好,同學。 你要確定 你這差額 是什么原因導致再做調整的

