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猶豫的水蜜桃
于2019-10-08 23:15 發布 ??873次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-08 23:18
借稅金及附加貸應交稅費印花稅其實不用計提的
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你好老師,代開發票時產生的印花稅的會計分錄是,借應交稅費——印花稅,貸:銀行存款,期末怎么結轉?
答: 借稅金及附加貸應交稅費 印花稅其實不用計提的
代開了一張建筑安裝發票,會計分錄借:銀行存款貸:主營業務收入/應交稅費-應交增值稅(已交),對嗎?
答: 對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行存款付的運輸代理費,開增值稅發票,分錄是借,原材料-運費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸,銀行存款這樣對嗎
答: 您好,是采購運費還是銷售運費?
物管公司代收代繳水電費: 1)銀行扣款時:借:其他應付款-代扣代繳水電費 貸:銀行存款 2)戶主匯入銀行時: 借:銀行存款 貸:其他應付款-代扣代繳水電費 但請問開發票時應該怎么做分錄??(備注:供電局開總的發票給物管公司,物管公司開發票代收代繳發票給戶主,代收代繳不需交營業稅)。
討論
#提問#老師,麻煩幫我看看我的會計分錄對不對。(1)今天代開發票25500(含稅),增值稅是742.72元,公賬已扣增值稅,會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅742.72 貸:銀行存款742.72(2)對方給我們打款是25500,會計分錄:借:銀行存款25500 貸:主營業務收入24757.28 應交稅費-應交增值稅742.72
老師:沒有開具發票的收入,會計分錄借:銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅,對嗎?
勞務派遣一般納稅人我收到款項會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款開具發票時會計分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入(差額發票票面稅率/0.05)貸:應交稅金- 銷項稅額(差額發票票面稅金)貸:其他應付款支付代發工資時會計分錄:借:其他應付款貸:銀行存款這樣的賬務處理沒問題吧
開紅字發票沖原賃證,原賃證,借,銀行存款5000元貸收入4000,應交稅費\增值稅1000,開紅票后又開的正票,借,銀行存款-5000貸收入一4000,應交稅費\增值稅1000,然后做相同正字會計憑證,對嗎?求正確的會計分錄?沖銷去年的發票,又重新開票
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 708289 個
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