
我們招標的時候幫別人墊付了一筆報名資料費300元,我們把錢從銀行轉賬給招標公司了,然后過了幾天對方把這個錢用現金付給我們了,那我要怎么做分錄?借:其他應收款 貸:銀行存款 借:管理費用-報名費 貸:銀行存款 借:庫存現金 貸:其他應收款嗎
答: 你好!你如果只是墊付,就借:其他應收款 貸:銀行存款 然后收回的時候,借:庫存現金 貸:其他應收款
我們公司,老板娘不定時會給前臺一筆備用金,大概4萬的樣子,公司平時很多費用都是前臺支付的,然后再報銷。交接的人說把前臺的備用金都當作是庫存現金,這樣理解對嗎?我的理解是,老板娘轉備用金給她時,借:其他應收款 貸:銀行存款她平時支付一些相關費用后來報銷時,借:管理費用 貸:其他應收款請問這樣做賬可以嗎?我現在不理解的是,交接的人說把她的備用金當成現金,那意思是做賬要用庫存現金這個科目嗎?還有就是她手里有備用金,而且還有結余,如果收到她的報銷單據,那應沖減她的應收款,可是為什么交接人的每次給老板娘發送當周所有人員報銷明細時,當中還要留下她的名字呢?在為其他員工需要老板娘報銷轉錢的
答: 你好,你的做法是正確的,如果當做現金做賬一般為了區分會直接用“備用金”科目,這種就相當于一直保證前臺手里有這筆錢,每次用了又補上
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,個稅是0報,沒有做工資表 交醫社保的用銀行交 個人交的部分用現金收回 能不能這樣寫分錄 繳納的借:管理費用-醫社保550.4、其他應收款-醫社保275.2,貸銀行存款825.6。 收回個人部分借:庫存現金275.2 貸:其他應收款-醫社保275.2 可以嗎 這樣子我們就把其他應收款沖掉了
答: 您好,您的分錄是不可以的


吳曉婷 追問
2019-09-10 16:51
宋生老師 解答
2019-09-10 16:55
吳曉婷 追問
2019-09-10 17:02
宋生老師 解答
2019-09-10 17:05