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魯西西向前沖
于2019-09-04 16:00 發布 ??764次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-09-04 16:02
你好 不可以稅前列支的 這樣處理合理
魯西西向前沖 追問
2019-09-04 16:04
那不能稅前列支,匯算清繳還要調增?
答疑蘇老師 解答
2019-09-04 16:06
你好 是的 只有通過公益性社會團體的捐贈才可以稅前扣除
2019-09-04 16:08
那是不是做,借:營業外支出貸:銀行存款這樣更合理?
2019-09-04 16:11
你好 你上面的分錄 可以再做一步 借 營業外支出 貸 其他應付款—工會經費
2019-09-04 16:18
為什么要從其他應付款—工會經費過一步呢,一借一貸不就抵消了嗎?我現在是因為其他應付款—工會經費貸方余額很大。所以想著怎么結平。
2019-09-04 16:21
你好 不是反應下以公會的名義嗎?也可以像你說的那樣
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我公司以工會名義,資助轄區內一名困境兒童,每年資助4000元,能否稅前列支?借:其他應付款—工會經費貸:銀行存款這樣處理合理嗎?
答: 你好 不可以稅前列支的 這樣處理合理
工會經費直接走借:其他應付款—工會經費貸:銀行存款這樣對嗎?
答: 工會經費借管理費用,工會經費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會經費記到其他應付款,銀行存款的分錄對嗎
答: 你好,正確的應當是 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工會經費 借;應付職工薪酬-工會經費 貸;銀行存款等科目
現在企業賬與工會賬混在一起,工會要求賬目獨立,現在需要將工會賬目從企業賬分出來,企業賬中的工會銀行余額32357.5元,其他應付款-工會經費余額20710.3元,企業賬的做法:借:其他應付款-工會經費20710.3貸:銀行存款-工會戶32357.5,差額用什么科目合適?差額造成的原因是與企業賬混在一起,現在需要調整才能將工會賬的余額轉出來單獨立賬
討論
老師你好,工會經費入賬:借 銀行存款 貸 其他應付款—工會經費,支出時:借 事業支出—辦公費 貸 銀行存款,那這樣就沒有其他應付款什么事,年底是不是其他應付款就和辦公費一樣清零?
公司工會的賬目與企業賬目放在一起,工會要求單獨建賬,需要將工會的賬目從企業中分離出來,工會銀行存款余額5985.93元,其他應付款-工會經費(借方)余額33172.37元,有差額如何處理?
繳 納 工 會 經費 時 候 :借 :管 理 費 用 --工 會 經 費 ,貸:銀行存款 關于收到工會返還的工會經費,借:銀行存款。貸:其他應付款--工會經費。。等我組織活動花這個錢時候,借:其他應付款--工會經費 貸:銀行存款(這里可以取現金付款嗎)。以上我做的是否正確,
現在企業賬與工會賬混在一起,工會要求賬目獨立,現在需要將工會賬目從企業賬分出來,企業賬中的工會銀行余額59000元,其他應付款-工會經費余額47500元,企業賬的做法:借:其他應付款-工會經費47500 貸:銀行存款-工會戶59000,差額用什么科目合適?差額造成的原因是與企業賬混在一起,現在需要調整才能將工會賬的余額轉出來單獨立賬
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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2019-09-04 16:04
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2019-09-04 16:06
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2019-09-04 16:08
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2019-09-04 16:11
魯西西向前沖 追問
2019-09-04 16:18
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2019-09-04 16:21