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送心意

學堂答疑王老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2019-08-30 16:49

您好!什么是遞延所得稅資產,所謂遞延遞延,就是未來能夠抵扣所得稅,抵扣所得稅會導致經濟利益流入企業,所以叫做遞延所得稅資產,那既然是未來的經濟利益流入,由于稅率變動,從15%變為25%,那是不是未來能抵扣的所得稅比按15%稅率算出來期初已確認的要多扣10%,那是不是要調增遞延所得稅10萬啊?

晏紫 追問

2019-08-30 17:03

老師不要雞凍,之前基礎課上沒有講要把之前已計提的部分按照新稅率調整,我是做題庫的題 根據標準答案的公式來推測的,所以來問,因為不確定 又怕考試考到 
你說的我理解了 只是不確定理解的對不對,所以把思路用上面的問題體現了一遍,麻煩你看下對否

晏紫 追問

2019-08-30 17:05

剛看到追評上你的回復了  謝謝

學堂答疑王老師 解答

2019-08-30 17:08

您好!你的理解是正確的,祝您學習愉快!

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你好,計提的依據是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產,虧損是100萬,那計提的依據就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
您好,產生可抵扣暫時性差異時,確認遞延所得稅資產。分錄 借方增加遞延所得稅資產,貸方計入所得稅費用
2020-05-28 21:19:27
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
你好,同學,應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產
2021-02-05 08:34:51
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