老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答

老師,我想問下,現(xiàn)在建筑公司掛靠,都是怎么收費的,,我們都需要掏什么費用,小規(guī)模掛靠一般納稅人,和一般納稅人,掛靠小規(guī)模,
答: 這個是雙方商談的結(jié)果,就是至少會收管理費,以及相關(guān)的稅費。
我公司屬于小規(guī)模納稅人,別人以我公司名義簽訂總金額10萬的合同,我公司只收取3000的掛靠費,余款97000元別人全部拿走。我公司在開據(jù)發(fā)票給協(xié)議方時是開10萬,請問這個差額怎樣處理,需要哪些附件,我公司申報稅時應(yīng)該怎樣申報
答: 您好!你這個只能當(dāng)做自己公司有10萬的收益。說實話,你這個整個就是一個賠本的生意。 報稅的時候按10萬申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是小規(guī)模納稅人,別人掛靠公司,開發(fā)票,怎么記這筆錢
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅


小蝴蝶 追問
2019-08-30 11:32
樸老師 解答
2019-08-30 14:25