- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-19 12:02
你好 一般納稅人的話 一般月末需要結轉的 把進項稅、銷項稅、進項稅轉出等科目轉到轉出未交增值稅核算 需要交納的轉到未交增值稅
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加入當月應交100,交了30.剩70。
借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100
借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21

結轉銷項稅額、進項稅額
增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42

你好,之前還需要做一筆結轉分錄
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
做了這筆結轉分錄,應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19

年底可以結平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結轉。
應交稅金-未交增值稅不結轉,有余額反映公司應交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
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