老師,你好。我今天上午在稅務大廳更改了6月份的增值稅報表(一般納稅人)附表四,原來沒有填,實際是補充申報,其中第一項稅控系統和技術維護費,在6月期末余額為480;今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表,附表四同樣內容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額,不能手動更改,該怎么辦?如果需要去稅務局報七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個月都得去稅務局報?
K14607563981167
于2019-08-07 16:06 發布 ??1028次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-08-07 16:21
您好,那您這月就補填在7月份申報里面在
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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-31 16:03:56

您好!是的。這個是由企業負擔,但是這個費用可以全額抵扣。
2017-06-13 22:10:23

您好
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費——應交增值稅
貸:管理費用
2019-05-30 11:37:11

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-02-03 15:37:15

您好
購買時“
借:固定資產
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時
借:管理費用
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:管理費用
向技術維護服務單位繳納維護費
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
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K14607563981167 追問
2019-08-07 16:25
文老師 解答
2019-08-07 16:27
K14607563981167 追問
2019-08-07 16:29
文老師 解答
2019-08-07 16:51