
請問我單位有境外技術服務收入,已備案生產企業出口免稅,5月份開具形式發票30萬美元,分3次已收到20萬美元,現在申報收入,請教在電子稅務局怎么操作。
答: 您好開具的形式發票,不是我們的增值稅專票或普票,你可以填在免稅服務對應的未開具發票欄次
我司是生產型免抵退稅企業,給國外客戶做產品研發服務,收外匯:1、這種業務模式是不是屬于出口技術服務?2、出口研發服務是不是零稅率?通出口退稅嗎?3、國內申報出口服務銷售收入需要繳納增值稅嗎?4、這種業務開什么發票?
答: 同學,請稍等,正在解答
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
生產企業出口免稅,相對應的進項怎么處理
答: 你好同學,這里有詳細描述,篇幅較大,可以參考以下: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714738207363807953&wfr=spider&for=pc

