
公司是一般納稅人前提下,如果進項發票已經認證抵扣并且入帳了,然后對方公司發票錯誤,開了負數發票,這樣少上的稅,在稅務和賬務上該如何處理呢?
答: 發票跨月了嗎 你少抵扣了,你認證的當月開了負數發票嗎
請問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負數發票稅率開錯了,在9月份申報納稅的時候,發票錯誤,申報納稅已經調整了,但是這個錯誤的發票請問下怎么處理?
答: 你好 ; 錯誤的發票你要? 跨月紅沖處理 下 。 如果你當月沒有作廢的話。? ? 紅沖發票? 做紅沖分錄處理。? ? ?紅沖當期的收入 ;??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下,我公司是賣小車的,一般納稅人,就是12月份有張發票開錯了,1月份開了一張負數發票,我怎么做賬和報稅勒
答: 做賬的話 先把原來確認的收入給沖回 1月份的時候 再重新確定收入和銷項稅


逆光里的音符之龍三 追問
2019-07-31 21:08
郭老師 解答
2019-07-31 21:09