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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-31 12:03

你好,是要為這個無票收入專門成立公司嗎

傻傻兔 追問

2019-07-31 12:24

應該是。因為,之前這些無票收入都是打到私戶里面的

小惑老師 解答

2019-07-31 13:32

那你這家公司確認收入,你的購進也給小規(guī)模公司嗎

傻傻兔 追問

2019-07-31 15:47

是的,老師,現在有兩種方式,一種是用一般納稅人直接開具13%的銷項票;另外一種是再設立一個小規(guī)模納稅人公司,這家公司從我們的其中一家一般納稅人公司購進貨物,然后再對外開具3%的銷項稅。現在老板就是讓我這邊算下,哪種方式開具發(fā)票繳納的增值稅及附加稅還有企業(yè)所得稅少。小規(guī)模的話,是只有增值稅會涉及減免政策嗎,小規(guī)模的企業(yè)所得稅有什么減免政策呢?老師可以幫我分析一下嗎?

小惑老師 解答

2019-07-31 15:56

你從一般人進貨,但你進價是包括一般人的稅率的,你的進價高,小規(guī)模雖然稅率低,但不能抵扣進項等于你還要在多掏3%稅額

傻傻兔 追問

2019-07-31 17:55

相當于,小規(guī)模納稅人收取一般納稅人13%的進項票,不能抵扣的話,那么,小規(guī)模納稅人就得自己出3%的銷項稅,而且,還多出了13%的購進貨物的票錢嗎?是這個意思嗎?

小惑老師 解答

2019-07-31 18:02

是的,您的理解完全正確的。這樣稅費負擔提高了

傻傻兔 追問

2019-07-31 18:04

老師,小規(guī)模的話,不是有增值稅減免政策么?如果季度小于30萬的話

小惑老師 解答

2019-07-31 18:48

是的,如果你每季度不超過30萬是免增值稅的

傻傻兔 追問

2019-07-31 18:54

老師,如果免增值稅的話,購進的13%進項稅的票錢該怎么交稅?

小惑老師 解答

2019-07-31 19:22

你的購進價格包括13%的稅額了

傻傻兔 追問

2019-07-31 19:57

老師,能舉例說明一下嗎?

小惑老師 解答

2019-07-31 19:58

就是你因為是小規(guī)模人,你購進時,普票上支付金額就是價稅合計金額。出售方銷售你的價格就是價稅合計金額

傻傻兔 追問

2019-07-31 20:42

老師,那這種說的話,即使小規(guī)模免增值稅,是不是也不如用一般納稅人直接開具13%的票要節(jié)稅么?

小惑老師 解答

2019-07-31 20:44

是的,要是一般人,你購進貨物的進項稅額是可以抵扣的 這樣進項稅額是不浪費的

傻傻兔 追問

2019-07-31 20:56

但是,如果一般納稅人進項稅票總是不夠,那么哪種方法更節(jié)稅呢?

小惑老師 解答

2019-07-31 23:06

你進項票不夠的原因是什么造成的

傻傻兔 追問

2019-07-31 23:16

老師,進項票不夠,會有哪些原因造成呢?

小惑老師 解答

2019-08-01 07:15

一就是購買商品時沒有取得發(fā)票,一個是銷售價格高,進銷差價多

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相關問題討論
你好,是要為這個無票收入專門成立公司嗎
2019-07-31 12:03:30
您好,可以學習實操的課程
2017-01-21 22:59:36
你好!你之前沒有做過外帳?
2017-09-14 14:01:45
你好,主要是核算范圍,口徑的不同 比如虛開進項發(fā)票,內賬做支付稅點分錄,而外賬按正常購進做分錄 平時申報是外賬
2019-03-28 09:27:47
你好 可以重新盤點現有的余額做期初
2020-04-16 08:07:45
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精選問題
  • 老師我23年當年的成本是240萬,然后24年中旬,納稅評

    執(zhí)行企業(yè)會計準則: 調整多計成本:借 “以前年度損益調整” -400000 ,貸相關成本科目 400000 。 調整所得稅(假設稅率 25%):借 “以前年度損益調整” 100000 ,貸 “應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅” 100000 。 結轉 “以前年度損益調整”:借 “利潤分配 - 未分配利潤” 300000 ,貸 “以前年度損益調整” 300000 。 調整盈余公積(若計提,按 10% ):借 “盈余公積 - 法定盈余公積” 30000 ,貸 “利潤分配 - 未分配利潤” 30000 。 執(zhí)行小企業(yè)會計準則:采用未來適用法,在發(fā)現當期調整,直接沖減多計成本。如借相關成本科目 -400000 ,貸對應科目 400000 ,同時調整補繳所得稅分錄

  • 現在做匯算清繳,怎么沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明

    已經取消,在主表優(yōu)惠明細欄填寫

  • 老師好,請問一下物業(yè)公司水費差額征收,增值稅申

    收取業(yè)主水費時: 借:銀行存款 / 庫存現金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 —— 簡易計稅 支付自來水公司水費時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 —— 簡易計稅 貸:銀行存款等 物業(yè)公司水費差額征收,會計入賬以差額作為收入。收取業(yè)主水費時,按差額確認主營業(yè)務收入及應交稅費;支付自來水公司水費時,沖減主營業(yè)務成本及應交稅費。

  • @郭老師,郭老有在嗎?沒有認證抵扣的發(fā)票可以先入賬

    可以的,沒有認證的做應交稅費待認證 借管理費用, 應交稅費待認證 貸銀行存款

  • 適用已執(zhí)行新金融準則、新收入準則和新租賃準則

    本期數是本季度數據,上期數是去年同期數

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