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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2019-07-31 13:18

增值稅申報表中“免抵退應(yīng)退稅額”是上個月的出口退稅申報匯總表中的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”,也就是財務(wù)賬中的應(yīng)收補(bǔ)貼款

空心菜 追問

2019-07-31 13:34

那財務(wù)賬套中顯示的出口退稅和減免稅額是什么

馮慧老師 解答

2019-07-31 13:48

應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅是當(dāng)月單證信息齊全的所有出口收入乘以退稅率的金額,減稅免稅是對某些納稅人或課稅對象的鼓勵或照顧措施。減稅是減征部分應(yīng)納稅款;免稅是免征全部應(yīng)納稅款,您是說“出口抵減內(nèi)銷 ”嗎?

空心菜 追問

2019-07-31 14:08

以前的賬務(wù)處理,我也不知道是不是,留抵稅額和財務(wù)賬套不相符,我不知道該從哪兒核查了

馮慧老師 解答

2019-07-31 20:31

如果是帳套的留抵?jǐn)?shù)正確,就在出口退稅申報表調(diào)整,如果是出口退稅申報表中數(shù)正確,就把差在帳上調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,錯了 小申報增值稅再申報出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
增值稅申報表中“免抵退應(yīng)退稅額”是上個月的出口退稅申報匯總表中的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”,也就是財務(wù)賬中的應(yīng)收補(bǔ)貼款
2019-07-31 13:18:36
您好,沒錯的,就是得這么操作呢。
2024-12-12 13:59:52
你好!是退稅的金額了
2024-08-20 08:40:39
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
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