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王敬~141913
于2019-07-04 07:59 發布 ??625次瀏覽
俞老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-07-04 08:07
現在還 可以勾選認證的
王敬~141913 追問
2019-07-04 08:08
好的
俞老師 解答
2019-07-04 10:15
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會計學堂老師,你好!我30號忘記認證6月份的進賬稅發票了,今天再認證還可以抵扣6月份的銷項稅額 。具體怎么操作
答: 現在還 可以勾選認證的
外貿企業沒有銷項稅額會計學堂的專票怎么抵扣?
答: 取得的增值稅專用發票可以直接抵扣,沒有銷項稅,可以在賬面留底,抵扣后期產生的銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
接上個問題請會計學堂李繼續回復我的問題,是不是國內沖減的銷項稅額1500不能退稅?
答: 屬于正常抵減了銷項稅額,就是用進項稅額抵減了銷項稅額,就不能退稅了
會計學堂酒店納稅 銷項稅額11 52710.59怎么來的?
討論
老師我想問一下,憑證裝訂如何裝訂。咱們會計學堂里面有相關視頻嗎?1、每月的憑證如何裝訂2、全年的賬套如何裝訂,全年的賬套都要打出來哪些。3、每個月進項稅額抵扣的票據如何裝訂。
我想問一下干工程修路打場地的,它們沒有注冊公司,是掛靠人家公司的資職的,還有建造師都是掛靠人家的,這個賬怎么做呢他們也沒有銷項稅,做賬怎么做啊!增值稅能抵扣嗎有抵扣的方法里嗎希望會計學堂的老師能給我指導下怎么做賬呢
概念是本月的專票進項稅額也可以抵扣普票的銷項稅額是嗎?有點暈。一直以為進項只能抵扣專票的銷項。也就是銷項稅額:當月銷項稅合計=“專用發票實際銷項稅額”+“普通發票實際銷項稅額”
老師會計學堂這道題為什么進項稅額沒有分兩年抵扣啊?
俞老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
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王敬~141913 追問
2019-07-04 08:08
俞老師 解答
2019-07-04 10:15