請問在齊紅老師講的《企業(yè)稅負(fù)與實(shí)操案例講解》中的第一節(jié)第1:10:54分鐘里的 應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-留底稅額,這里為什么齊紅老師又講從這個公式套出來就是 應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-留底稅額,我沒有明白這里的減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為什么又會變成加進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不是相矛盾了嗎?
?? 怪??
于2019-06-28 10:52 發(fā)布 ??1110次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2019-06-28 10:57
減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在前面是有括符的,下面取消括符后,負(fù)負(fù)得正,
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同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18

你好,應(yīng)當(dāng)是加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才是的
2019-11-13 11:12:12

同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-05-09 21:20:52

您好,對的,您的理解是對的
2019-12-31 17:35:12

你好,期末有留抵就不用做的,要交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2018-03-14 19:03:05
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?? 怪?? 追問
2019-06-28 11:19
田老師 解答
2019-06-28 11:38
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2019-06-28 12:11
田老師 解答
2019-06-28 12:43
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2019-06-28 13:03
田老師 解答
2019-06-28 18:44