
老師,你好!我3月份做了一筆收入按16交的稅,沒有開票,5月份開了票,按13開的票,我把3月份做的哪張憑證紅沖了重新按票13做了收入,這個月報稅的時候附表一里面的收入和賬上收入對應了,但是銷項稅額和賬上的不對應,我想請問老師,我能不能把那張票按原來的收入做,16和13之間的差額能不能入什么科目
答: 你按16交的稅,你做賬的時候就按16計提稅啊。
我們公司是用了待轉銷項稅這個科目的,上半年一直在用,但是從這個月不再啟用待轉,直接為銷項稅額!待轉銷項這個科目上有余額,也就是說尾款沒有收回還轉不了,問題來了,這個月生成憑證,直接就是銷項稅,那我再將待轉銷項稅的轉到銷項稅里面,不就重復了嗎?
答: 您好,您的待轉銷項稅是什么情況下形成的,是因為分期確認收入的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
待轉銷項稅額這個科目是不是就是待認證銷項稅額?
答: 你好,這個并不是一個科目了。

