
老師你好,4月份開了兩張16%稅率的專票,在5月份做了沖紅,申報表應(yīng)該怎么填寫這個沖紅的金額呢?
答: 您好,申報表正常申報,這個紅沖的數(shù)據(jù)累計在銷項稅額當(dāng)中進(jìn)行申報
我一共開了兩張發(fā)票總金額7700,一張3%稅率的4860;還有一張2840。這個申報表填寫說我金額不對,金額對不上
答: 您好,您在申報表中不應(yīng)填免稅銷售額欄,應(yīng)填第一欄(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)處。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師10月專票稅率開成1%了,如何填報申報表
答: 同學(xué)你好,是小規(guī)模納稅人的話,直接按1%填寫申報表繳納稅款即可。如果是一般納稅人的話,就需要到稅務(wù)局辦稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報了。


??、Shirley 追問
2019-06-03 10:04
小黎老師 解答
2019-06-03 10:05
??、Shirley 追問
2019-06-03 10:06
小黎老師 解答
2019-06-03 10:06