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送心意

叮當老師

職稱稅務師,初級會計師,建筑業

2019-05-31 16:57

你好!需要你開具發票過去哦,否則你個人需要繳納個稅。他們單位也要繳納企業所得稅。你好,之前付的是企業所得稅,企業所得稅跟那個是分開的。

Aban 追問

2019-05-31 17:36

之前我已付了稅了,是11的增值稅

叮當老師 解答

2019-05-31 17:38

你好!一個項目需要繳納的除了增值稅及其附加外,還要繳納企業所得稅、個人所得稅、印花稅等等哦。你沒取得任何發票才需繳納11%那么高的增值稅。還沒發票的話還要繳納25%的企業所得稅哦。

Aban 追問

2019-05-31 17:40

并且也付了被掛靠公司管理費了  再開發票再交稅這不就交成雙份稅了

叮當老師 解答

2019-05-31 17:42

你好不會重復繳納的。增值稅是價外稅哦。總之如果無法提供任何發票,稅負確實是驚人的。所以建議盡量提供相關成本發票。專票可以抵扣增值稅,普票可以抵扣企業所得稅。

Aban 追問

2019-05-31 17:43

實際上我付的稅共計有14個點,其中有增值稅11,附加稅,印花稅,所得稅。另外在百分之五的管理費

叮當老師 解答

2019-05-31 17:44

親愛的學員!當時為什么不提供進項發票呢,這么高的稅負,這樣你哪里賺的到錢。

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相關問題討論
你好!需要你開具發票過去哦,否則你個人需要繳納個稅。他們單位也要繳納企業所得稅。你好,之前付的是企業所得稅,企業所得稅跟那個是分開的。
2019-05-31 16:57:31
您好,你付的稅點提供的材料發票還可以給你退稅的,他們要沖項目成本
2019-05-31 15:34:37
你們簽訂的分包合同是1000萬元,就需要提供1000萬元的發票
2018-10-23 09:19:36
已在上題目解釋了。
2018-10-12 18:28:39
借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費一應交增值稅銷項稅額
2018-10-12 18:21:27
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