政府給了一筆專用資金,用來建設連霍高速廊道工程,廊道屬于政府工程,我公司是林業局下屬的企業,這筆資金由財政轉到林業局又轉到我公司賬戶,應該怎樣做賬?后期支出和費用又應該怎樣做賬?最終資金有剩余也不上交了,應該怎樣做賬?
勤奮的小蜜蜂
于2019-05-31 05:29 發布 ??696次瀏覽
- 送心意
Ricky 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2019-05-31 09:17
看資金撥付文件的內容,屬于專款專用,判斷是否可以作為免稅收入,以及補貼年限。
財政轉到林業局又轉到我公司賬戶時:
借:銀行存款 貸:遞延收益/營業外收入-政府補助
后期成本支出時:
借:工程施工/主營業務成本-****
貸:銀行存款
如果是免稅收入:以上營業外收入和主營業務成本 在匯繳時均需要調減和調增
最終資金有剩余也不上交時:不用做相關處理
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看資金撥付文件的內容,屬于專款專用,判斷是否可以作為免稅收入,以及補貼年限。
財政轉到林業局又轉到我公司賬戶時:
借:銀行存款 貸:遞延收益/營業外收入-政府補助
后期成本支出時:
借:工程施工/主營業務成本-****
貸:銀行存款
如果是免稅收入:以上營業外收入和主營業務成本 在匯繳時均需要調減和調增
最終資金有剩余也不上交時:不用做相關處理
2019-05-31 09:17:22

這是公司高管需要承擔的嗎,這個可以通過其他應付款核算
2020-02-03 14:55:19

當初來款,多余部分應該掛往來而不是做利息收入
現在只要沖減當初的利息收入
2019-03-14 14:27:57

你好
收到 借;銀行存款 貸;專項應付款
后續的支出 借;固定資產等科目 貸;銀行存款
借;管理費用 貸;累計折舊
借;專項應付款 貸;營業外收入
2019-01-02 09:05:47

您好!一、企業收到撥款時:
借:銀行存款
貸:專項應付款 —— ×××項目
二、專項研究項目需要購置儀器設備等固定資產時:
借:固定資產
貸:銀行存款
借:專項應付款 —— ×××項目
貸:資本公積
2016-09-20 17:09:27
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